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?歐洲VAT就是一個大坑,不少人已經(jīng)因為稅務(wù)問題逃離歐洲市場,尤其是最近4月12日開始,亞馬遜德國站封號事件全面爆發(fā),更是讓賣家對歐洲市場寒心。VAT真的這么可怕嗎?今天,我們和英國OBS財務(wù)咨詢公司的稅務(wù)規(guī)劃師Gina聊一聊VAT的那些坑。
1.近期電商相關(guān)法規(guī)的變化
3月15日,亞馬遜開始根據(jù)VIES數(shù)據(jù)校驗VAT稅號主題名稱與平臺是否一致。不知道是哪一個賬號經(jīng)理出的這個主意,讓所有的中國賣家用全拼漢語拼音來注冊,這種東西寫出來老外根本就讀不出來, 所以在機(jī)器人程序掃蕩的時候,就特別容易中招。
再就是審計署人員由150人擴(kuò)張到了200人,如果以200人每人每月處理10個賬號,那一個月可以處理2000個賬號,一年基本就可以把所有的中國賣家掃一遍,查驗率100%。
關(guān)于Flat Rate的資格審查變嚴(yán),取消資格后,稅率按照16.5%補(bǔ)交。所以我從來都不建議已經(jīng)發(fā)生欠稅行為的老賬號去注冊VAT,因為會被追稅,很多稅務(wù)公司不會把這點(diǎn)告訴賣家。
對于使用距離銷售(亞馬遜泛歐計劃)的賣家,會被要求提供歐洲四國的銷售記錄,追繳稅金。亞馬遜有兩大坑,一個就是全拼漢語拼音注冊名稱,這個是完全不符合國際慣例的。另外一個就是亞馬遜這個泛歐計劃,因為幾乎沒有中國賣家可以完成歐洲七國VAT注冊的事情。
2.近期物流相關(guān)法規(guī)的變化
賣家們一定要高度注意,你不是把貨物甩給物流就完全不管了,物流和賣家也是息息相關(guān)的事情。
在查稅的過程中,我相信很多人已經(jīng)收到稅局的郵件,郵件里面有31個問題,里面有幾個問題非常兇險!比如問你稅務(wù)代理是什么?很多人答不出來,因為他只知道一個深圳的公司,并不知道英國的稅代到底是什么,這個問題賣家根本沒有辦法回答。所以,在選擇稅務(wù)代理的時候,一定要把這個會計事務(wù)所的名字、地址、業(yè)務(wù)范圍搞清楚。還有很多問題是暗藏殺機(jī),因為大多數(shù)人不知道,也不關(guān)心。
還有就是嚴(yán)查歐洲增值稅延交清關(guān)方式,對于英國注冊的離岸VAT賬號嚴(yán)查。你入關(guān)的時候,只交歐盟的關(guān)稅,沒有交增值稅。所謂的包稅,是指關(guān)稅,沒有增值稅,這一塊會嚴(yán)查。話又可以說回來,老外一看到那些全拼漢語拼音讀不出來的名字,就知道是中國賣家,就會嚴(yán)查。這樣就會造成海關(guān)對中國賣家特別“照顧”,那么中招的機(jī)會就大。
新型收款方式開始出現(xiàn),客戶需要預(yù)交增值稅給物流商。O2O支付現(xiàn)在開始逐步實(shí)現(xiàn),所以不要把錢直接轉(zhuǎn)到中國銀行,要預(yù)留一部分交稅。一旦查起來,你賬戶上錢不夠,就“好尷尬”啦!
最后,賣家在跟物流商清關(guān)的時候,一定要向物流商要C88文件。為什么呢?C88文件是清關(guān)的水單,當(dāng)你使用自己的VAT號碼交稅的時候,就會產(chǎn)生這個水單,這個可以證明物流商確實(shí)是使用你自己的VAT號碼清關(guān)。還有,如果你完稅,稅局會跟你郵寄一張非常重要的C78納稅證明文件,這個C79文件用的是傳統(tǒng)郵遞形式,非常容易丟失。如果C79文件丟失,必須要靠C88文件來查補(bǔ)C79文件。
3.賣家是用亞馬遜后臺去交稅,還是用服務(wù)商?
亞馬遜自己的服務(wù)靠賣家是很難接進(jìn)去的。
VAT是流轉(zhuǎn)稅,就必須有進(jìn)項和消項存在。亞馬遜后臺上代購代繳,就只能是美國那樣的消費(fèi)稅,只按照銷售額計算的可以直接代繳代扣。但是像英國這樣的增值稅就必須考慮進(jìn)項抵扣,就是你入關(guān)的時候交了多少稅金,你要把入關(guān)稅金的發(fā)票給會計,會計來給你核算。可能還不止這個稅金,還有部分當(dāng)?shù)夭少彽模€可能在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生運(yùn)輸費(fèi)等等,這些都是可以抵扣的。所以一定要一個專業(yè)的會計去核算清楚,而不可能直接通過亞馬遜后臺。
當(dāng)然,你要是問以后有沒有可能直接用后臺?可能性是有的。一旦亞馬遜把所有的FBA倉改建成保稅倉,中國賣家也不用申請VAT稅號了,只要貨物上的標(biāo)簽是進(jìn)亞馬遜保稅倉,海關(guān)直接放行。進(jìn)了海外倉之后,直接根據(jù)銷售額完稅。但是亞馬遜這樣做的可能性不大,這是一個浩大的工程,太難了。
亞馬遜后臺植入的那幾個服務(wù)商(不具體說名字),據(jù)使用過的人反饋,用戶體驗非常不好。
4.比如,主要銷售點(diǎn)在法國,辦的是英國的VAT,英國有沒有銷售額,改怎么辦?
還是建議注冊法國的稅號,銷售在哪里,就辦哪國的VAT。因為現(xiàn)在英國稅局非常糾結(jié)賣家在歐洲的銷售,因為賣家把稅號掛在法國,但卻沒有把法國的銷售額報給英國,實(shí)際上這就是逃稅行為。
英國稅局在亞馬遜后臺一查,就查得到賣家在法國的銷售情況,英國稅局就會要求賣家把法國的銷售報告發(fā)過來,追討這些稅金。所以,既然法國是主戰(zhàn)場,就在法國注冊吧,免得留下個逃稅的后門。
英國抽查稅務(wù)會不會影響歐洲其他國家的賬號?
答案是肯定的?,F(xiàn)在英國稅局查的時候,如果發(fā)現(xiàn)可疑賬號,先會發(fā)一個郵件給給賣家,如果7個工作日內(nèi)沒收到回復(fù),它會發(fā)一個notice給亞馬遜,后臺就會知道賣家在英國的稅號失效。
英國稅號一旦失效,歐盟同步的5個站點(diǎn)全部會被抓下來。亞馬遜會在一個月之內(nèi)追加一份郵件,要求賣家提供其他四個國家的稅號,這肯定是做不到的事情,那么一個月之后整個歐洲站的賬號就會全部掛掉。
歐洲其他國家的銷售額在英國VAT賬號申報,是按各國稅率,還是英國稅率?
按英國稅率。賣家這是采取距離銷售的概念,在英國的海外倉發(fā)貨。德國是10萬歐元銷售額,其他幾個國家是3.5萬歐元銷售額,在這個額度之內(nèi),使用距離銷售概念,需要把稅金全部報給英國。
5.是否可以用貨代VAT清關(guān)?用VAT清關(guān)對自己的賬號有什么影響?
現(xiàn)在必須用自己的VAT賬號清關(guān),因為賣家不用自己的稅號,無法 證明貨物的合法來源。
稅局問你怎么清關(guān)的?你說我用別人的稅號清關(guān)的。那么恭喜你,你走私了。不論什么情況,不用自己的稅號,就會被判定走私。
用自己的稅號清關(guān)有兩個優(yōu)勢。一個是能解釋貨物的合法來源,進(jìn)海外倉什么都方便。另外一個是能夠進(jìn)行稅率抵扣,保住自己的低稅率qualify。這個是要求你每個季度必須要進(jìn)一定數(shù)量的貨,如果稅局看你進(jìn)項沒有達(dá)到要求,就會跟你調(diào)成low cost business無本生意,稅率就直接上升到16.5%。
很多賣家就吃了這個虧:本來申請了低稅率,稅局要求拿出清關(guān)證明,他又拿不出來,問貨物來源就解釋不清楚,然后英國稅局“就只能抱歉給你調(diào)到16.5%”。
6.如果歐洲不做VAT,會連累日本站和美國站嗎,亞馬遜是否會把其他站點(diǎn)也進(jìn)入審核期?
? (1) 如果你歐洲某一個站點(diǎn)出問題,會影響其他歐洲幾個站點(diǎn)。我之前有客戶就遇到過,英國出現(xiàn)VAT問題,然后被要求德國一個月內(nèi)提供VAT稅號。
?(2) 小賬號,先注冊的,也是需要注冊VAT稅號的,這個就和國內(nèi)注冊公司一樣,無論你有沒有運(yùn)作,都需要去稅務(wù)局做好申報,申報的工作就是要么外包第三方,要么自己請財務(wù)。
? (3) 當(dāng)然如果你歐洲是因為嚴(yán)重侵權(quán),那可能會影響日本和英國。但一般情況不會受到影響,美國非歐盟體系,沒有被要求有VAT稅收的問題,目前美國有兩個是要求交銷售稅的,但是銷售稅在平臺后臺做了代收,所以基本不用賣家怎么操作。
另外如果貨物是放在德國就必須注冊德國的稅號,海外賣家只要有銷售就需要注冊稅號申報的。
如果貨物放在英國,德國客戶購買,直接從英國發(fā)買家手上,根據(jù)歐盟遠(yuǎn)程銷售法,只有在一年累計的銷售額不超過10萬英鎊的情況下才可以用英國的稅號來申報。
總而言之,查到的或者沒被查到的,提早做準(zhǔn)備,老賬戶準(zhǔn)備慢慢清貨減少FBA庫存,新賬號開始合法交稅。做好新老賬號重心交替,暫時沒有其他緩和的辦法。
最后Gina建議:如果賣家想在德國市場長期撈金的話,還是盡早注冊VAT稅號為好,以免影響未來的銷售。
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如果是新listing你一開始銷售達(dá)不到一定的水平不注冊也可以,但是政策要求是必須要注冊的,在銷售穩(wěn)定之后還是注冊比較好。
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?1.什么是VAT?
VAT是Value Added Tax的簡寫,是歐盟國家普遍的售后增值稅,也即貨物售價的利潤稅。不同類型的產(chǎn)品VAT費(fèi)率不相同,絕大部分產(chǎn)品是按標(biāo)準(zhǔn)VAT稅率20%計。
按照英國稅法規(guī)定,VAT稅按季度申報,每個VAT稅號每3個月需要向英國稅務(wù)部門(HMRC)進(jìn)行一次當(dāng)季進(jìn)口和銷售情況的申報,結(jié)算該季度在該VAT稅號下的所有進(jìn)口稅(Import VAT)和銷售稅(Sales VAT).季度申報VAT=銷售稅-進(jìn)口稅。銷售稅大于進(jìn)口稅則繳納額外的銷售稅,反之則退返超出的進(jìn)口稅。
2.如何繳納VAT?
(1)通過英國稅務(wù)部門的官方在線平臺申請;
(2)找稅務(wù)代理機(jī)構(gòu)代為申請。
3.目前亞馬遜歐洲各國VAT政策如何?
英國的VAT相對簡單,申請人只需要提供營業(yè)執(zhí)照,法人信息,法人身份證,亞馬遜郵箱,亞馬遜售賣的產(chǎn)品類型,就可以直接申請VAT稅號,一季度一次。
德國VAT需要提供店鋪鏈接,亞馬遜產(chǎn)品鏈接,核實(shí)申請人的賬號有無開通,有無銷售權(quán),有無上傳產(chǎn)品,產(chǎn)品是否是可售狀態(tài),以及賣家第一次發(fā)FBA的日期,以及賣家公司在中國的納稅機(jī)關(guān)地址等。申報一月一次,最后還有一次年度審核,即一年13次申報。
法國VAT申報規(guī)則大致和德國一致,此外法國站申報還要有當(dāng)?shù)劂y行做擔(dān)保。一般來說中國賣家很少有這種海外資源,所以通過代理會計師申報時,會計師會以自己的名義擔(dān)保,但賣家要為此額外支付一萬多人民幣。
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